職位描述
該職位還未進行加V認證,請仔細了解后再進行投遞!
工作內容:
1.定期梳理公司現有各項管理制度(包括但不限于財務、采購、銷售、生產、人力資源等方面),識別制度間的沖突、空白及與上市要求的差距,提出針對性的優化方案并推動落實,確保制度的有效性和一致性。
2.參與公司新業務、新項目的規劃,從內部控制角度提供專業意見,提前設計相應的控制流程和風險防范措施,保障新業務的合規開展。
3.流程梳理與優化:參與公司核心業務流程(如訂單處理流程、采購付款流程、費用報銷流程等)的梳理工作,對現有業務流程進行風險評估,識別潛在的風險點和控制缺陷,提出流程優化建議,通過簡化流程、增設關鍵控制點等方式,提高流程效率,降低運營風險,同時確保流程符合上市審計的要求。
4.內控執行監督與檢查:根據年度內控工作計劃,制定詳細的監督檢查方案,定期對公司各部門、各業務環節的內部控制執行情況進行現場檢查和非現場監控。
5.協助上市相關工作:針對中介機構提出的關于內部控制方面的問題和建議,組織相關部門進行整改落實,并及時向中介機構反饋整改情況,確保公司內部控制符合上市審核要求。
6.培訓與宣貫:負責制定并實施公司內部控制培訓計劃,針對不同層級、不同部門的員工開展有針對性的內控知識培訓,提高員工的內部控制意識和風險防范能力。
二、任職要求:
1、教育背景:本科及以上學歷,財經類(如會計學、審計學、財務管理等)、管理類(如工商管理、企業管理等)相關專業優先。
2、工作經驗:具有 3 年以上內部控制、內部審計或相關工作經驗,有擬上市公司或上市公司工作經驗。熟悉自動化裝備行業研發和成本模塊的審計經驗者優先。
3、專業技能:熟悉企業內部控制體系建設、流程優化、風險評估等工作流程和方法,具備實際操作經驗。
擁有中級會計師、注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)等相關專業資格證書者優先。
1.定期梳理公司現有各項管理制度(包括但不限于財務、采購、銷售、生產、人力資源等方面),識別制度間的沖突、空白及與上市要求的差距,提出針對性的優化方案并推動落實,確保制度的有效性和一致性。
2.參與公司新業務、新項目的規劃,從內部控制角度提供專業意見,提前設計相應的控制流程和風險防范措施,保障新業務的合規開展。
3.流程梳理與優化:參與公司核心業務流程(如訂單處理流程、采購付款流程、費用報銷流程等)的梳理工作,對現有業務流程進行風險評估,識別潛在的風險點和控制缺陷,提出流程優化建議,通過簡化流程、增設關鍵控制點等方式,提高流程效率,降低運營風險,同時確保流程符合上市審計的要求。
4.內控執行監督與檢查:根據年度內控工作計劃,制定詳細的監督檢查方案,定期對公司各部門、各業務環節的內部控制執行情況進行現場檢查和非現場監控。
5.協助上市相關工作:針對中介機構提出的關于內部控制方面的問題和建議,組織相關部門進行整改落實,并及時向中介機構反饋整改情況,確保公司內部控制符合上市審核要求。
6.培訓與宣貫:負責制定并實施公司內部控制培訓計劃,針對不同層級、不同部門的員工開展有針對性的內控知識培訓,提高員工的內部控制意識和風險防范能力。
二、任職要求:
1、教育背景:本科及以上學歷,財經類(如會計學、審計學、財務管理等)、管理類(如工商管理、企業管理等)相關專業優先。
2、工作經驗:具有 3 年以上內部控制、內部審計或相關工作經驗,有擬上市公司或上市公司工作經驗。熟悉自動化裝備行業研發和成本模塊的審計經驗者優先。
3、專業技能:熟悉企業內部控制體系建設、流程優化、風險評估等工作流程和方法,具備實際操作經驗。
擁有中級會計師、注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)等相關專業資格證書者優先。
工作地點
地址:蘇州吳中區蘇州市吳中經濟開發區東吳南路25號城南科技產業園7幢(2號廠房)1、2層
??
點擊查看地圖
詳細位置,可以參考上方地址信息
求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
職位發布者
陳小姐HR
江蘇芯夢半導體設備有限公司
-
電子·微電子
-
21-50人
-
私營·民營企業
-
吳中經濟開發區迎春南路68號

3年以上
本科
最近更新
650人關注
注:聯系我時,請說是在河北人才網上看到的。
